问题已解决

老师您好!我11月份开具增值税专票给对方公司,12月份正常申报缴纳增值税7000元,申报缴税完:才发现公司信息有误,于是在收回专票后开具了红字发票红冲并未重新开具发票,那我1月份申报增值税时就是做零申报对吧?1月份重新开具更正的增值税专票,那么2月份申报时要交多少增值税呢,要怎么申报呢?

84784985| 提问时间:2022 01/08 11:59
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羽飞老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
你好,你是小规模纳税人还是一般纳税人
2022 01/08 12:10
84784985
2022 01/08 12:34
一般纳税人 老师
羽飞老师
2022 01/08 13:46
那你要填对应发票的负数收入,把12月交的形成多交税款,1月份开了发票,2月份在申报就是0税款
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