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有一笔销售收入,贷的:应交税费-应交增值税销项税额; 这部分不交税,需要做一笔减免税款, 借:应交税费-应交增值税减免税款 贷:营业外收入-政府补助; 不对,,这笔分录怎么做呢?

84785042| 提问时间:2022 01/10 09:02
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,可以这么做的,然后你再做一个分录,借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税减免税款。
2022 01/10 09:06
84785042
2022 01/10 09:07
再做一笔反分录
郭老师
2022 01/10 09:08
你好,对的是的,是这么做的。
84785042
2022 01/10 09:11
好的老师谢谢
郭老师
2022 01/10 09:13
不用客气,工作愉快。
84785042
2022 01/10 09:16
老师麻烦再问你一个问题, 我把固定资产除了残值一次性记入成本了,分录:借:主营业务收入-折旧     贷:累计折旧    这样对吗?
郭老师
2022 01/10 09:18
呵呵,不是的,账上按月折旧,你想一次抵扣所得税,填写固定资产加速折旧表。
84785042
2022 01/10 09:20
固定资产加速折旧表要不要做到账里呢
郭老师
2022 01/10 09:22
你好不需要做账务处理的。
84785042
2022 01/10 09:23
不做账务处理怎么成本怎不提现呢!我想抵所得税,怎么做到利润表呢?
郭老师
2022 01/10 09:25
你好,你想一次抵扣所得税,填写固定资产加速折旧表就可以的。 在折旧表里面体现,也就是在你所得税主表里面。
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