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老师请问收到工程结算款时,未入工程结算这个科目,当初录入的分录是,借在建工程,贷银行存款,现在我要调整去工程结算成本这个科目的时候,我要如何把以前的账调出来呢

84785034| 提问时间:2022 01/10 14:47
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你们单位是建筑行业的。
2022 01/10 15:04
84785034
2022 01/10 15:14
老师,是的是的
郭老师
2022 01/10 15:17
你好,借工程施工贷在建工程坐着。
郭老师
2022 01/10 15:17
确认了收入,把工程施工结转到主营业务成本就可以。
84785034
2022 01/10 16:36
是要把以前录错的凭证调整好,才能录入正确的数据呢
84785034
2022 01/10 16:37
老师,当初是开票立马就收到款了,所以我录凭证是直接是借银行存款,贷在建工程,这个要怎么调整账务
郭老师
2022 01/10 16:39
借在建工程贷工程结算。
84785034
2022 01/10 16:51
工程结算了后,还需要记入主营业务收入?
郭老师
2022 01/10 16:52
你好,对的是的,这个确认收入,看你单位自己的要求按照哪一个确认。机械工程施工贷主营业务收入。
郭老师
2022 01/10 16:52
借工程结算贷主营业务收入应交税费,刚才税分录打错。
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