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老师好,请问开具了差额征税发票要怎么塡写申报表?金额是601359.99 ,差额征税金额:557037.35 实际交税金额44322.64 ,那我是塡哪个金额

84784979| 提问时间:2022 01/12 11:53
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 先填写附表三 金额和成本扣除额都要填写的
2022 01/12 11:55
84784979
2022 01/12 15:07
老师,这么塡对吗?
朴老师
2022 01/12 15:13
金额正确就可以的
84784979
2022 01/12 19:37
老师,老是跳出这个提示,我所有表格都保存了,请问有差额征税,我附表具体要怎么塡?我塡了主表并没有自动扣除差额部份
朴老师
2022 01/13 06:05
差额纳税填写附表三
84784979
2022 01/13 09:01
老师,是所有都有附表三吗?怎么没看见附表三呀?
朴老师
2022 01/13 09:02
你是哪个表?截图给我看下
84784979
2022 01/13 09:11
老师,我是这个表,
朴老师
2022 01/13 09:21
你没有附表三的吗
84784979
2022 01/13 09:56
老师,没有附表三
朴老师
2022 01/13 10:04
在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》中,支付的分包款填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏“本期发生额”。
84784979
2022 01/13 10:17
老师,填了,然后总是提示与主表不一致
朴老师
2022 01/13 10:25
你按照提示的修改就可以了
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