问题已解决
去年预提了一笔奖金,做的其他应付款,今年支付奖金的时候又计入了今年的费用,那这笔奖金可以计入今年的费用吗?还是作为去年的费用冲其他应付款比较合适,如果冲其他应付款应该怎么写分录,是不是应该把其他应付款调至应付职工薪酬,通过职工薪酬,发放时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,去年你汇算清缴调增吗?如果没有调整的话不可以。
2022 01/12 17:48
郭老师
2022 01/12 17:49
今年借管理费用贷银行存款是这么做的吗?如果是的话,借其他应付款,借管理费用负数。
洛洛123
2022 01/12 17:50
没有调增。
郭老师
2022 01/12 17:50
给你红冲今年的费用。
洛洛123
2022 01/12 17:52
要通过应付职工薪酬吗?是发的奖金,预提的时候是做在其他应付款,其他应付款和应付职工薪酬科目之间要调整吗
洛洛123
2022 01/12 17:52
要通过应付职工薪酬吗?是发的奖金,预提的时候是做在其他应付款,其他应付款和应付职工薪酬科目之间要调整吗
郭老师
2022 01/12 17:53
借其他应付款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用负数。
洛洛123
2022 01/12 17:54
像这种预提费用,是属于当年的费用,但是在汇算清缴之前由于一些原因没有付完,能税前扣除吗
郭老师
2022 01/12 18:00
你好,不是工资只要有发票的可以的。
如果是工资的不可以。
洛洛123
2022 01/12 18:14
谢谢老师!
郭老师
2022 01/12 18:19
不用客气,工作愉快