问题已解决
我公司预付50000元款项给供货方,我公司应收到56000元的货款,请问会计分录怎么做?谢谢!
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速问速答那你多出的部分,确认应付账款啊
2022 01/13 10:24
84784949
2022 01/13 10:29
在付款时分录怎么做呢?
84784949
2022 01/13 10:30
这6000元付款时就要做进科目里
辜老师
2022 01/13 10:31
借:预付账款,50000,贷:银行存款 50000
收到货款,借:库存商品 56000,贷:预付账款,50000,应付账款6000
84784949
2022 01/13 10:35
应付帐款6000元怎么平呢?
84784949
2022 01/13 10:37
就是我要在预付时就把6000元在帐上体现出来
辜老师
2022 01/13 10:40
是的,这个最后付款就平了啊
84784949
2022 01/13 10:47
这个6000元不付了呢
84784949
2022 01/13 10:48
就是返利的性质
辜老师
2022 01/13 10:50
那你库存商品的成本只能要50000计入了
84784949
2022 01/13 10:53
我要实际收到56000元的货
84784949
2022 01/13 10:54
就是预付50000元,返利6%,供应商要给56000元的货给我们
辜老师
2022 01/13 10:57
但是返利给你们6000,你实际付出的对价是50000啊
84784949
2022 01/13 11:00
那6000元的业务没法体现啊?都是入的50000,我这6000要怎么在账上体现呢?
辜老师
2022 01/13 11:06
这个6000不需要账面体现啊