问题已解决

老师,您看下,我上传的图片,有时候提交问题的时候说我内容不合法,所以我上传的图片麻烦您看下

m7935588| 提问时间:2022 01/14 15:14
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
杨扬老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,根据问题信息,这个期间归属要看你红字通知单开具的日期,你的红字通知单是1月份开具的那这笔业务属于1月份与12月份的报表没有关系。
2022 01/14 15:33
m7935588
2022 01/14 15:39
老师我还是想问下,您说与12月份没有关系,但是他冲减的不是12月份的进项吗?
杨扬老师
2022 01/14 15:45
上面所说与12月份没有关系只是举例,如果你的红字通知单是12月份开具并上报的那就与12月份数据有关了。
杨扬老师
2022 01/14 15:47
如果你是指蓝字发票在12月份已经认证了,1月份再开红字的话,1月份冲红的进项就与12月份无关了,直接在1月份申报表中填报就可以了。
杨扬老师
2022 01/14 15:49
意思就是前面12月份已经过完了,12月份的数据已经确定了,不管有没有过申报期,1月份发生的业务不会影响12月份纳税申报表的数据,只会影响1月份纳税申报表的数据。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~