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A、B、C三公司均为增值税一般纳税人A公司介绍B公司销售D产品,该产品B公司销售价246332元,B公司直接开专用发票(13%)246332元(含税价)给C公司,货款C公司给B公司。B公司把46332元作为业务费给A公司,并要求A公司开具13%增值税专用发票46332元(含税价),因A公司没有真实货物交易,不能开具13%专用发票,只能开具税率为6%居间业务服务专用发票,B公司要求把13%与6%税差从46332元业务费扣掉,问:A公司应开具多少金额(含税)专用发票给B公司才能符合上述业务要求。

84784975| 提问时间:2022 01/21 11:19
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宋艳萍老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,经济师
你好,46332的进项税额是5330.23
2022 01/21 11:34
宋艳萍老师
2022 01/21 11:35
开具不含税金额88837.17的发票
84784975
2022 01/21 14:12
那老师这个是怎么算的啊
宋艳萍老师
2022 01/21 14:19
计算过程46332/1.13*0.13=5330.230088 然后用进项税5330.23/0.06=88837.16667
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