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请问下,当收到房租费发票后,应该如何做分录?

84784970| 提问时间:2022 01/29 16:05
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:其他业务成本 增值税 贷 :应付账款等
2022 01/29 16:06
84784970
2022 01/29 16:26
先付款后收到发票, 付款时写借:预付账款-房租费 贷:银行存款。 当月摊销:借:管理费用-房租费 贷:预付账款 z这样对吗 然后收到房租费发票时,写:借:其他业务成本 增值税 贷:应付账款 而不是预付账款吗
王超老师
2022 01/29 16:27
这个预付账款只是一个过渡科目,你用应付账款也可以的
84784970
2022 01/29 16:35
那如果当月收到的房租费发票没有及时入账,在以后年度入账可以吗
王超老师
2022 01/29 16:37
可以的,我们经常是过了一个季我们经常是过了一个季度才收到上一个月的发票
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