问题已解决
你好,12月,计提了应收款,借方:应收,贷方:主营业务收入,应交税金。1月份开票了,也收到款,但是票和12月计提的金额,税额不一样,怎么做账?12月计提收入多了,税计提少了。
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速问速答一月份红冲无票收入然后做发票的
借应收账款负数
贷以前年度损益调整负数
应交税费负数
借应收帐款
贷以前年度损益调整
应交税费
2022 01/29 23:12
依依
2022 01/29 23:16
以前年度调整损益可以换成主营业务收入吗?
依依
2022 01/29 23:51
一月份收到钱了,开票了。先红冲无票收入1. 借:应收账款负数 贷:收入负数 应交税费负数 2.再开票做账 借:银行存款 贷:收入 应交税费。请问是这样理解吗?
郭老师
2022 01/30 07:50
你好可以的
可以的