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.某商业企业是增值税一般纳税人,2021年1月增值税留抵税额3000元,2月发生下列业务:(1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,价款200000元、增值税26000元。这批壁纸50%用于装饰职工食堂,50%用于零售,取得含税收入150000元。(2)购入书包10000个,取得的增值税专用发票上注明价款90000元、增值税11700元。将其中500个赠送某共建小学,其余以每个20元的零售价格全部零售。(3)将本企业空置房出租给某广告公司,收取含税租金40000元,该建筑取得于营改增之前,该商业企业对此项业务选择简易计税方法计税。(4)为B食品厂(增值税一般纳税人)代销橄榄油,取得零售收入773

84784972| 提问时间:2022 02/13 15:54
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速问速答
曹老师在线
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好,可以参考如下:
2022 02/13 15:56
84784972
2022 02/13 16:00
第四小问怎么写啊
曹老师在线
2022 02/13 16:02
同学:你好,第四小问,就购,销正常的分录做即可。
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