问题已解决

1月 销项:200,进项300, 借:应交税费--应交增值税--销项200 贷:应交税费--应交增值税--转出未交增值税200 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税300 贷:应交税费---未交增值税--进项 300 这个地方总是混淆不清啊 当初收到发票或开出发票,相应的税额在借方或贷方,这个分录还是在对应的借方或贷方?转出未交增值税的差额不用单独再做账了,对吗?

84784959| 提问时间:2022 02/16 13:45
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 嗯 这样就可以
2022 02/16 13:50
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~