问题已解决

机票改期退票收费20元,行程单将20元加在了票价4700里,显示4720。民航发展基金,燃油附加,其他税费不变,但合计却只是20元。请问这样的行程单按4700计算抵扣,还是按4720?

zby666| 提问时间:2022 02/21 13:06
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 按照4700就可以了
2022 02/21 13:06
zby666
2022 02/21 13:07
为什么20元在票价列却不能算为基数?
朴老师
2022 02/21 13:13
同学你好 这个是改签费吧
zby666
2022 02/21 13:33
改期退票收费,机票上是这样标识的
朴老师
2022 02/21 13:43
同学你好 20是单独的一行吧
zby666
2022 02/21 13:43
老师,您再看下我的提问
朴老师
2022 02/21 13:51
同学你好 是合计显示4720就按照4720 是分开的就按照4700
zby666
2022 02/21 13:52
我就是不明白为什么显示在票价里,却不能作为基数计算抵扣
朴老师
2022 02/21 13:55
同学你好 是合计显示4720就按照4720 是分开的就按照4700 显示在票价里就是合计的
zby666
2022 02/21 14:23
老师,是这样的,机票票价是4700,但是改期退票收费20的这20元加在了4700里,行程单上票价显示4720,但行程单的合计处却显示20。一般行程单的合计数应该是票价加发展基金加燃油附加加其他税费,这个逻辑显然不对。老师的意思是合计处显示20应该按4700为基数计算税金抵扣吗?这样的票据我看只报销了20元。我的问题表述清楚了吗?
朴老师
2022 02/21 14:27
同学你好 你按照4720计算抵扣就可以 因为4700你之前付款了不是吗
zby666
2022 02/21 14:33
老师,我从网上查说这20不能计算抵扣,因为属于价外费用。但是我看这20在票价列,所以不知道为什么不能计算抵扣。按文件票价和燃油附加费应作为基数。所以把我搞晕了,所以问问。4700是用一张行程单报销的。这20是另一张行程单(但这个行程单的数据逻辑明显不对)搞不懂为啥出这样的单据。也不明白到这20能不能作为基数
zby666
2022 02/21 14:33
老师,我从网上查说这20不能计算抵扣,因为属于价外费用。但是我看这20在票价列,所以不知道为什么不能计算抵扣。按文件票价和燃油附加费应作为基数。所以把我搞晕了,所以问问。4700是用一张行程单报销的。这20是另一张行程单(但这个行程单的数据逻辑明显不对)搞不懂为啥出这样的单据。也不明白到这20能不能作为基数
朴老师
2022 02/21 14:42
同学你好 你按照票价4720计算抵扣就行
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