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老师你好,帮我解答下吧,5星

84785039| 提问时间:2022 02/28 10:31
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好需要计算做好了给你
2022 02/28 11:53
暖暖老师
2022 02/28 13:35
业务1可以抵扣进项税额10000*13%=1300
暖暖老师
2022 02/28 13:35
业务2可以抵扣进项税额1500*0.09=135
暖暖老师
2022 02/28 13:36
业务3可以抵扣进项税额30000*3%=900
暖暖老师
2022 02/28 13:36
业务4销项税额的计算是 40000/1.13*0.13=4601.77
暖暖老师
2022 02/28 13:37
当月应交增值税的计算是 4601.77-(1300+135+900)=2266.77
暖暖老师
2022 02/28 13:37
第二题目 业务1可以抵扣进项税额100000*0.13=13000
暖暖老师
2022 02/28 13:37
业务2,可以抵扣进项税额10000*0.13=1300
暖暖老师
2022 02/28 13:38
业务3可以抵扣进项税额是30000*13%=3900
暖暖老师
2022 02/28 13:38
业务4销项税额的计算是10*2000/1.13*0.13=2300.88
暖暖老师
2022 02/28 13:39
应交增值税的计算是 23000.88-(13000+1300+3900)=4800.88
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