问题已解决

目前是3月份,收到了开票日期是3月份的成本发票,在做2月份的账务的时候,可以直接把这个发票入账么?还是说要先暂估,3月份冲回了以后再入账。

84785006| 提问时间:2022 02/28 16:53
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
实际是2月的成本,可以2月确认成本的
2022 02/28 16:54
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