问题已解决

去年11月印花税申报错了,税也缴纳了,今天更正申报了又缴纳一次税费,这种怎么处理退税或者抵扣退税呢

84785031| 提问时间:2022 03/02 18:54
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
也相当于是申报重复吗?还是说你缴纳重复了?哦,也就是说你后面更正申报的时候,你又交了一次税。那么这种情况你再下次申报的时候,在那个预交里面填写之前重复交的这个金额就可以抵扣。
2022 03/02 18:54
84785031
2022 03/02 18:56
今天更正申报之后,显示未缴费
84785031
2022 03/02 18:57
在那个预交里面填写之前重复交的这个金额就可以抵扣,这个在哪里操作
84785031
2022 03/02 18:59
更正之后我还没有缴费
陈诗晗老师
2022 03/02 18:59
有一个预交金额,预交金额填写预交纳就可以了
84785031
2022 03/02 19:14
这次更正申报了还是依然要缴费吗?
84785031
2022 03/02 19:15
老师,预缴金额是在哪里填写,我没有找到
陈诗晗老师
2022 03/02 19:48
第一个图的后半部分也发出来看一下。
84785031
2022 03/03 10:28
后半部分基本没有什么
陈诗晗老师
2022 03/03 10:54
那这种情况你就直接去那个税务大厅去填写一个退税申请表,把你之前交的税退了。因为你这个里面没有那个预交的那一个栏次,应该是你当地税务局它的那个格式设置没有把这个放进。
84785031
2022 03/03 12:35
老师,我在税务大厅找办税员更正,然后税务老师直接是弄成0申报了,这样有没有什么影响
陈诗晗老师
2022 03/03 12:40
你管理员就是让你后面申报时直接0处理 不想走退税流程,麻烦 可以的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~