问题已解决
去年11月印花税申报错了,税也缴纳了,今天更正申报了又缴纳一次税费,这种怎么处理退税或者抵扣退税呢
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也相当于是申报重复吗?还是说你缴纳重复了?哦,也就是说你后面更正申报的时候,你又交了一次税。那么这种情况你再下次申报的时候,在那个预交里面填写之前重复交的这个金额就可以抵扣。
2022 03/02 18:54
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2022 03/02 18:56
今天更正申报之后,显示未缴费
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2022 03/02 18:57
在那个预交里面填写之前重复交的这个金额就可以抵扣,这个在哪里操作
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2022 03/02 18:59
更正之后我还没有缴费
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/02 18:59
有一个预交金额,预交金额填写预交纳就可以了
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2022 03/02 19:14
这次更正申报了还是依然要缴费吗?
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2022 03/02 19:15
老师,预缴金额是在哪里填写,我没有找到
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/02 19:48
第一个图的后半部分也发出来看一下。
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2022 03/03 10:28
后半部分基本没有什么
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/03 10:54
那这种情况你就直接去那个税务大厅去填写一个退税申请表,把你之前交的税退了。因为你这个里面没有那个预交的那一个栏次,应该是你当地税务局它的那个格式设置没有把这个放进。
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2022 03/03 12:35
老师,我在税务大厅找办税员更正,然后税务老师直接是弄成0申报了,这样有没有什么影响
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/03 12:40
你管理员就是让你后面申报时直接0处理
不想走退税流程,麻烦
可以的