问题已解决

老师,你好。请问我们公司去年收到一张增值税进项发票,1月份我已经抵扣了。现在对方把钱退了,需要我开红字发票。这个发票怎么开

84784948| 提问时间:2022 03/04 12:25
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你开红字发票信息表吧 开票系统申请
2022 03/04 12:28
84784948
2022 03/04 12:32
这是对方开给我的发票。我开出去的是一样的税率吗?项目什么都一样吗?之前没开过
84784948
2022 03/04 12:33
开红字发票,对于抵扣过的进项税的影响是什么。我需要做什么
朴老师
2022 03/04 12:34
同学你好 选择红字然后选择红字发票信息表 不是开发票给人家 你们只要申请红字发票信息表就行了
84784948
2022 03/04 13:33
老师那个红字发票,我知道怎么操作怎么开了,但是我现在有一个问题,就是我在二月把它作为进项税抵扣,那我交的增值税不就是少交吗?相当于我现在开完红字不能抵扣了,那我在三月开的红字,那对三月的报税,它会自动带出来对税费的调整吗?还是需要我自己去报税的时候做什么调整,我不明白是这个。
朴老师
2022 03/04 13:40
对的 这个直接进项转出就行了 然后就是交增值税了
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