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请问一下,上月进项大于销项有2万进项留抵,税务系统认证抵扣了,账上没做分录,这个月进项没认证,销项1万,用税务系统留抵的税额来抵扣的话该怎么做账呢 应交增值税里

84784991| 提问时间:2022 03/07 09:57
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 直接月底结转增值税就行 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022 03/07 10:00
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