问题已解决

您好,公司被税务检查说去年有几万元无票收入没有申报,并补交了税款,请问该怎么做分录,

阳光| 提问时间:2022 03/10 09:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,账上也没有做事吗?
2022 03/10 09:38
郭老师
2022 03/10 09:38
借银行存款 贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税销项
郭老师
2022 03/10 09:39
只如果是销售货物的,需要结转一个成本,借以前年度损益调整贷库存商品汇算清缴的时候,需要增加你的收入,增加你的成本。
阳光
2022 03/10 09:39
账上没有做
郭老师
2022 03/10 09:40
按上面的来做就可以的。
阳光
2022 03/10 09:42
要入到应交税费增值税销项税里吗,要是直接入到应交税费未交增值税里行不行
郭老师
2022 03/10 09:44
可以的,可以这么做的,但是你以后对账的时候会不会出现销项发生额不一致?
阳光
2022 03/10 09:47
还有补交的那些附加税印花税,借以前年度损益调整,贷应交税费,,,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整。这样可以吗
郭老师
2022 03/10 09:49
可以的,可以这么做的。
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