问题已解决

老师,我们公司不是实际用电户,也没有付电费,我们有用电户名,他公司用电,电业把票开给我们公司,我们需要给他公司开出去,老师,现在我收到电业发票,我要怎么入账?电费款是他公司付给电业的

84784964| 提问时间:2022 03/11 17:46
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 你好了 你开发票给用电单位  记收入 对方支付电费记成本  
2022 03/11 17:50
84784964
2022 03/11 18:02
现在我刚刚收到电业开来的专票
玲老师
2022 03/11 18:11
你好  借成本 贷其他应付款 
84784964
2022 03/11 18:21
收到发票 借记其他业务成本 应交税费-应交增值税-进项税 贷记,其他应付款 开出发票 借记,其他应付款 贷记,其他业务收入 应交税费应交增值税销项税 是这样做对吗?
玲老师
2022 03/11 18:25
是的,这个分录是正确的。
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