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请教一下,无票收入是记入应交税费——销账税额,还是应交税费——未交增值税

84785008| 提问时间:2022 03/14 12:03
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
如果是一般纳税人,应交税费应交增值税销项。
2022 03/14 12:06
郭老师
2022 03/14 12:10
你好,这个具体的是什么营业收入?
郭老师
2022 03/14 12:13
你好,对的是的都做应交税费,但是小规模的用应交税费应交增值税。
郭老师
2022 03/14 12:15
你好销售的产品吗?
郭老师
2022 03/14 12:16
可以的,可以这么做。
郭老师
2022 03/14 12:18
能说一下这个税率是多少吗?比如这个税率是13%的。 130182.7加11912)/1.13这个是主营业务收入的, 用主营业务收入的这个金额乘以13%是应交税费,应交增值税销项的。
郭老师
2022 03/14 12:23
那你单位是一般纳税人和小规模知道吗?销售的什么产品你知道吗?如果不知道的话算不出来。
郭老师
2022 03/14 12:33
130182.7加11912)/1.05 这个是主营业务收入的, 用这个主营业务收入乘以5%是应交税费的。
84785008
2022 03/14 12:09
老师,他这2个金额怎么算的,怎么我算的跟她不一样
84785008
2022 03/14 12:13
老师,应该不管一般纳税人还是小规模纳税人,收入的销账税额都要记入应交税费科目吧
84785008
2022 03/14 12:14
销售收入老师
84785008
2022 03/14 12:15
小规模无票收入做到应交税费—未交增值税科目。可以吗
84785008
2022 03/14 12:17
老师,他这2个金额怎么算的,怎么我算的跟她不一样?
84785008
2022 03/14 12:22
在不知道税率的情况下,怎么通过这个金额推算出税率啊
84785008
2022 03/14 12:29
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