问题已解决

我的问题就是说之前所报的成本费有点过高,实际的票据没有那么多,以及工资也没那么多,像这种情况怎么去处理?怎么去做汇算清缴?然后多出来的这些费用该怎么去做分录?如何去做这个账,才不会被税务去查

84784971| 提问时间:2022 03/17 14:56
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;      你最好是反结账 去21年12月去   修改 ; 把你虚做的成本 费用  给冲了  。   假如你暂估高了   的话 ;到时按修改后的数据来报 是最好的;这个是最好的 办法  
2022 03/17 15:04
84784971
2022 03/17 15:15
我问一下那个季报的时候,那个增值税跟企业所得税,他那个收入不一致,属于正常的,还是不正常的呢?
meizi老师
2022 03/17 15:21
你好 ;      正常是一致的; 不一致税务局会找你们的   
84784971
2022 03/17 15:23
还是必须两个报表的输入是一致的,因为都是我,因为我们因为他那里开始没有票收入的都是开票的
84784971
2022 03/17 15:24
还是必须两个报表的输入是一致的,因为他那里没有无票收入的都是开票的
meizi老师
2022 03/17 15:25
你好; 比如你企业所得税的  营业收入  和你的增值税销售额合计必须要一致的哈 ;    
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