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建筑行业如何冲销跨年的暂估成本

77332923| 提问时间:2022 03/18 10:29
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 原分录负数红冲然后按照收到的发票来做
2022 03/18 10:31
77332923
2022 03/18 12:41
原分录是借主营业务成本贷应付账款或其他应付款,跨年冲销的时候做原分录的负数就可以了吗
朴老师
2022 03/18 12:50
对的 这样就可以的哦
77332923
2022 03/18 12:57
那取得的票放在那个月份里面呢
朴老师
2022 03/18 13:08
放在成本那个月就可以
77332923
2022 03/18 13:10
是暂估成本那个月里面还是取得票的那个月里面
朴老师
2022 03/18 13:19
放在取得发票的那个月
77332923
2022 03/18 13:33
好的,谢谢老师
朴老师
2022 03/18 13:44
同学你好 满意请给五星好评,谢谢
77332923
2022 03/18 13:53
不好意思老师,麻烦告诉一下在哪里可以评价
朴老师
2022 03/18 14:04
点立即结束之后就可以
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