问题已解决
老师,我们公司是分做账系统和进销存系统的。现在情况是去年一客户回款做账系统已经按照回款做账,并且去年账都已经结账了。现在发现进销存系统里漏收一个单的款了。实际上做账是已经收回,而且两个系统的应收已经调到了一致的。为了两个系统的账目统一,对于这次早已入账未在进销存系统确认收款的账我应该怎样在做账系统体现呢?
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速问速答已经调整一致是怎么调整的呢?理论把之前的调整凭证冲销,然后再做正确的收款单据就可以
2022 03/19 13:55