问题已解决

你好,我想问下,我们公司是汽车修理厂,给顾客维修汽车收到保险公司的赔款要怎么入账?有开票给维修车主

84785020| 提问时间:2022 03/24 11:09
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税,三流不一致的,这里没有关系。
2022 03/24 11:10
84785020
2022 03/24 11:14
那开出去的发票呢?
郭老师
2022 03/24 11:14
你好,开出发票去也是这个分录,你开出发票和收到钱不是一个月吗?
84785020
2022 03/24 11:16
之前都挂在预收账款上,导致这么多余额,这要怎么消除
84785020
2022 03/24 11:17
发票开给车主的,就是购买方是写车牌号的
郭老师
2022 03/24 11:18
借预收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
84785020
2022 03/24 11:21
但是税都交了,这样不会导致税增多吗
郭老师
2022 03/24 11:23
好,借银行存款贷预收账款之前不是这么做的吗?
郭老师
2022 03/24 11:23
你确认这个分录的时候,钱是怎么缴纳的?
84785020
2022 03/24 11:24
有的发票开给保险公司(某某分公司),但是银行收到保险公司(总公司)的赔偿款,这要怎么处理
郭老师
2022 03/24 11:26
你好,比如这个钱是保险公司赔给你的,但是你客给客户开了发票,借银行存款贷预收账款,借预收账款贷主营业务收入应交税费二级科目都写保险公司就可以的,三流不一致没有关系,不是让你忽略吗?
84785020
2022 03/24 11:31
老师,你看一下
郭老师
2022 03/24 11:33
借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
84785020
2022 03/24 11:41
那之前的要怎么处理呢?老师
郭老师
2022 03/24 11:42
之前的不用处理啊,你现在冲了应收账款不就行了。
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