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A公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售电冰箱。本年7月有关经济业务如下: (1)购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的税额为26 000元;支付运输费,取得增值税专用发票上注明的税额为360元。 (2)购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明的税额为5200元。 (3)销售M型电冰箱1000台,含增值税销售单价为4520元/台;另收取优质费293800元、包装物租金103960元。 (4)采取以旧换新方式销售M型电冰箱50台,旧电冰箱含增值税作价180.8元/台。 (5)向优秀职工发放M型电冰箱10台, M型电冰箱的生产成本为1755元/台。 已知增值税税率为13%,取得的增值税专用发票

84784993| 提问时间:2022 03/28 15:21
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,题目要求做什么具体的?
2022 03/28 15:24
84784993
2022 03/28 15:34
回答上面五个问题
暖暖老师
2022 03/28 15:37
我知道要求做什么。求税额还是
84784993
2022 03/28 15:41
对,求税额 麻烦老师了求解
暖暖老师
2022 03/28 15:44
业务1可以抵扣进项26000+360=26360 业务2可以抵扣进项税额0
暖暖老师
2022 03/28 15:46
业务3销项税是 (1000*4520+293800+103960)/1.13*0.13=565760 业务4销项税额的计算50*4520/1.13*0.13=26000 业务5销项税10*1755*1.1*0.13=2509.65
暖暖老师
2022 03/28 15:46
应交增值税的计算是 (565760+26000+2509.65)-26360=567909.65
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