问题已解决
老师 请问我购货后并已销售(当时已经做预付款处理),因发票问题至今未取得,我现在应该怎么处理账务
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速问速答你好; 货物收到了 也销售了。 你 借库存商品贷预付账款 。 做收入结转成本了吗 ?
2022 03/28 17:52
84784982
2022 03/28 18:35
嗯,这个还没有做,因为当时我是想让他们取得按正常的程序走嘛,取的取了发票之后,然后再来做这个库存商品嘛,然后他们到现在又是一月份的时候,到现在都还没有取发票,可能又取可能取不到发票了,所以我就想是不是在这个月或者是在一月份的时候,因为那个凭证是是个个体嘛,所以这个东西都还没有装订,什么都还没有弄,是不是可以,我在一月份的时候又给他补一张,这个凭证进去。当时我付款预付款的时候,我是借的预付款,贷的这个银行存款嘛,因为当时直接是哦,现金哦,现金,但是货款不多,只是2000多块钱的货款,就用现金去付的。另外有一笔是到这个月做的,这个就是说也是一月份进的货,然后当时也是销售了,然后在三月份取的发票,然后我在三月份来做的这个库存商品,然后结转的成本嘛。
meizi老师
2022 03/28 18:35
你好; 你收到了货物就饿做库存商品去 。 不是说等着 开票了才做的 ; 你1月进货的 没有发票 就暂估做账 库存商品去 ; 销售了当月 做收入结转成本
84784982
2022 03/28 18:43
哦,我明白了我明白了,那我到时候把在一月份的时候,我就把它再做一张这个库存商品,然后结转成本出去嘛,他这个做的话,我还是要这个应交税金的话,这个销量税的话,我还是要先做出来嘛。啊谢谢老师啊,我一直以为验收到发票之后,确认这个这个成本了,然后才做这个库存商品。那就是另外有一笔,我也是一月份的进货,然后预付款转账的,银行存款是贷方的吗?当时也是马上就销售了,我这个是不是也在这当月先做一个库存商品,然后三月份我说这个发票,我这个应该怎么处理呢?因为我现在就是一月份做的预付,然后到三月份收到发票,在做的这个库存商品这些,这样做合规吗。
meizi老师
2022 03/28 18:46
你好; 1. 是的。 等着你 销售来结转成本即可 ; 你要收到货物及时去 做库存商品冲预付账款哈 ; 不然 到时 账实不符合的
84784982
2022 03/28 19:32
那我之前做的那一笔,嗯,就是先做的预付,然后到三月份收到发票,再做这个库存,库存商品冲回来,然后再计算这个成本,这样做也是可以的吧。
meizi老师
2022 03/28 19:43
是的,可以这样调整下的
84784982
2022 03/28 19:50
跨月做库存是合规的蛮
meizi老师
2022 03/28 20:09
你好; 是的。 可以补做的