问题已解决

提供服务,当月未收到款项也未开具发票,但月底已经提供当月服务完成,到了增值税纳税义务发生时间,会计分录应该怎么做?企业所得税需要确认收入吗?

84784991| 提问时间:2022 03/30 09:34
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
大贺老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好同学,仅供参考: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税 企业所得税可以暂估确认收入 纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
2022 03/30 09:39
84784991
2022 03/30 09:52
好的谢谢老师,那下月正常开具发票时,分录怎么做呀
大贺老师
2022 03/30 09:59
(1)先用红字冲销以前月份未开发票的收入 借:银行存款等(红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税金--增值税(红字) (2)然后,再根据补开的发票入账,会计分录 借:银行存款等 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~