问题已解决

某工厂10月份发生如下经济业务: 1.购买1台不需安装机器,买价20000元,增值税3200元,运输费900元,包装费500元,运输费和包装费以银行存款支付,买价和增值税尚未支付,设备交付使用 2. 购买需要安装设备一套,买价30000元,增值税4800元,其他杂费共2300元,所有款项都用银行存款支付,设备进行安装。 3. 在安装上述设备过程中,耗用工人薪酬1500元,耗用各种材料800元。 4. 设备安装工作完毕,经验收合格交付使用,结转安装工程成本 5. 向大明工厂购进甲材料1500千克,单价30元;乙材料2000千克,单价15元,增值税率为16%,全部款项以银行存款支付。 6. 用银行存款支付上述甲、乙材料的运杂费7000元(运杂费按材料重量分担)。 7. 向宏天工厂购进丙材料3000千克,单价25元,计75000元,增值税率为16%,款项尚未支付。 8. 用现金支付丙材料的运费

m8761918| 提问时间:2022 03/30 20:34
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好请把题目完整发一下
2022 03/30 20:38
m8761918
2022 03/30 20:40
8. 用现金支付丙材料的运费及装卸费3000元 9. 甲、乙、丙三种材料发生入库前的挑选整理费3250元,按材料重量分担,用库存现金支付。 10. 10.本月购进甲、乙、丙材料均已验收入库,现结转实际采购成本 11. 要求:编制上述业务的会计分录 这是接着的题目
暖暖老师
2022 03/30 20:52
1借固定资产21400 应交税费应交增值税进项税额3200 贷应付账款24600
暖暖老师
2022 03/30 20:52
2.借在建工程32300 应交税费应交增值税进项税额4800 贷银行存款37100
暖暖老师
2022 03/30 20:53
3借在建工程9500 贷应付职工薪酬1500 原材料8000
暖暖老师
2022 03/30 20:53
4借固定资产41800 贷在建工程41800
暖暖老师
2022 03/30 20:54
5借在途物资-甲材料45000 -乙材料30000 应交税费应交增值税进项税额9750 贷银行存款84750
暖暖老师
2022 03/30 20:55
6借在途物资-甲材料3000 -乙材料4000 贷银行存款7000
暖暖老师
2022 03/30 20:55
7借在途物资75000 应交税费应交增值税进项税额9750 贷应付账款84750
暖暖老师
2022 03/30 20:56
8借在途物资-丙材料3000 贷库存现金3000
暖暖老师
2022 03/30 20:58
9借在途物资-甲材料750 -乙材料1000 -丙材料1500 贷库存现金3250
暖暖老师
2022 03/30 20:59
10借原材料-甲材料48750 -乙材料35000 -丙材料79500 贷原材料-甲材料48750 -乙材料35000 -丙材料79500 贷
m8761918
2022 03/30 21:02
老师你好,你那个第三题是不是看错了,还有第十题为什么借和贷是一样的
暖暖老师
2022 03/30 21:03
3借在建工程2300 贷应付职工薪酬1500 原材料800
暖暖老师
2022 03/30 21:03
10借原材料-甲材料48750 -乙材料35000 -丙材料79500 贷在途物资-甲材料48750 -乙材料35000 -丙材料79500
m8761918
2022 03/30 21:04
好的谢谢老师
暖暖老师
2022 03/30 21:06
不客气麻烦给与五星好评
m8761918
2022 03/30 21:07
老师那个第一题贷是不是还少了一个银行存款
暖暖老师
2022 03/30 21:08
这里说没有支付呀
m8761918
2022 03/30 21:10
问题里有说运输费和包装费以银行存款支付
暖暖老师
2022 03/30 21:13
那你把应付账款里-出这个就可以
m8761918
2022 03/30 21:16
好的老师
暖暖老师
2022 03/30 21:17
麻烦给与五星好评返现
m8761918
2022 03/30 21:19
老师还有那个第四题是怎么算出来的
暖暖老师
2022 03/30 21:20
在建工程加起来就是
m8761918
2022 03/30 21:22
那为啥我算出来是34600
暖暖老师
2022 03/30 21:23
不是刚开始我把800算做了8000呀改了
m8761918
2022 03/30 21:24
那后面的应该没有算错的了吧
暖暖老师
2022 03/30 21:28
后边没有错误的应该是
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