问题已解决
我们去年暂估了20000的差旅费,今年4月发票才齐 ,从暂估始到今年票齐销账,整个会计分录正常该怎么做
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速问速答借销售费用差旅费贷其他应付款,
今年发票到了借其他应付款
贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润
贷,其他应付款。
2022 03/31 17:08
84784957
2022 03/31 17:36
三步吗,后面2步反一下吗,不是其他应收款无缘无故多出了52000出来吗?那这三部这账我看着不平呀。
郭老师
2022 03/31 17:38
你好,最后一个分录写错了,应该是其他应付款,而且你这个钱需要支付的吧。
84784957
2022 03/31 17:40
那还差哪步呢,,
郭老师
2022 03/31 17:41
最后一个分录写错了,应该是其他应付款,你写的是其他应收款,然后你们支付给个人,或者是支付出去,借其他应付款贷银行存款。
84784957
2022 03/31 19:02
那怎么未分配利润要借贷各一次呢
郭老师
2022 03/31 19:02
你好,之前因为你做了,但锅做了费用,现在需要红冲跨年了,用利润分配来代替。