问题已解决

老师,暂估在汇算清缴前未收到发票,那应付账款-暂估,一直挂账吗?怎么平应付账款-暂估?

84785014| 提问时间:2022 04/07 14:41
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
好,这个是虚增的业务吗?如果是的话,需要红冲的借应付账款,贷利润分配未分配利润汇算清缴调增。
2022 04/07 14:44
84785014
2022 04/07 14:53
如果调利润分配-未分配利润,那今年的利润就增加了,可是5月汇算清缴时,也要调整啊,这样不是重了吗?
郭老师
2022 04/07 14:55
你用利润分配调整的话,影响的是去年的汇算清交,不影响今年的利润。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~