问题已解决

老师,我们公司的进项多,销项少,差额留抵了。那账面上要不要做笔分录使销项为0,进项余额为留底的数呢

84784949| 提问时间:2022 04/08 14:06
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   你 可以把     结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2022 04/08 14:07
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