问题已解决
老师,我们公司的进项多,销项少,差额留抵了。那账面上要不要做笔分录使销项为0,进项余额为留底的数呢
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速问速答你好; 你 可以把
结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2022 04/08 14:07