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老师,我想问,留抵退税后一个月帐目怎么处理。 比如,销项100,又有进项20,从留抵中-80,我不用交附加税了

84785041| 提问时间:2022 04/12 09:25
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:其他应收款-增值税留抵退税80 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)80 然后 收到退税的时候 借:银行存款80 贷:其他应收款-增值税留抵退税80
2022 04/12 09:28
84785041
2022 04/12 10:50
老师,我还没懂,我们说第二个月的分录吧。 比如,总留抵退税500,第一个月用20,系统还余480。 第二月销项税100,进项55,系统会自动减45,系统留抵退税还余480-45=435,我怎么做会计分录 附加税是不用计提了 关健退回这500,后期怎么处理,
王超老师
2022 04/12 11:56
你这个就相当于是有480的其他应收款 等到第二个月的时候,你45是抵扣的,不需要额外的账务处理 那个500是冲你的其他应收款的
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