问题已解决
请问我这个已抵扣未缴费的进账税月末还需要下一步处理吗?11311.51
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速问速答同学你好,可以先说下你这个分录吗,
因为,进项税额一进来时,就是在借方体现了,我看你这个分录,在借方,第二行的“待抵扣”和第一行的有区别吗,
2022 04/12 11:28
84785034
2022 04/12 12:12
第一个是进项抵销项,第二个是进项留抵,进项>销项,分录是做的不对吗?开始平台未认证全部做的待认证
84785034
2022 04/12 13:35
老师,您还在看吗的?
bullet 老师
2022 04/12 14:03
同学你好,进项大于销项,这个你在科目余额表,都是已经体现了,
进项:应交税费-应增-进税,在购入原材料时,已挂帐,这个是借方,
销项,应交税费-应增-销税,在销售产品时,已挂帐,这个是贷方,
就结束了,
84785034
2022 04/12 14:18
就是不需要再结转了是吗?就是问这个借方的进项11311.51还需要处理了不?我进项时未认证所以没有直接去进项税
84785034
2022 04/12 14:26
老师,麻烦您快点解答下 问题有点棘手
bullet 老师
2022 04/12 15:44
同学你好,你接到发票就先挂帐进项税,不要等认证再去处理,
要不你帐面上,不能体现,你现在手上还有多少进项税额,