问题已解决
老师,请问:6月份,甲公司包括其他业务在内发生销项税额合计为326400元,进项税转出合计12800元,进项税合计为119 700元该公司当月应交增值税计算结果如下:还有会计分录如何写呢?
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速问速答借:应交税费—应交增值税—销项税 326400 ,应交税费—应交增值税—进项税转出 12800 贷:应交税费—应交增值税—进项税119700 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 219500
借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 219500 贷:应交税费—未交增值税 219500
2022 04/13 11:04