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老师,请问:6月份,甲公司包括其他业务在内发生销项税额合计为326400元,进项税转出合计12800元,进项税合计为119 700元该公司当月应交增值税计算结果如下:还有会计分录如何写呢?

84784949| 提问时间:2022 04/13 10:57
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
借:应交税费—应交增值税—销项税  326400 ,应交税费—应交增值税—进项税转出 12800 贷:应交税费—应交增值税—进项税119700   应交税费—应交增值税—转出未交增值税  219500 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  219500  贷:应交税费—未交增值税 219500
2022 04/13 11:04
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