问题已解决
老师,我们是购买方,当时收到发票已在平台勾选认证,但增值税报表中未填报抵扣,现在申请红字信息表时,上面显示:该发票已抵扣。现在该如何处理。
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速问速答你好,你是在几月份认证的,你去修改之前的申报表,在35栏里面填写,在当月的附表二三十五栏里面填写,然后你现在开红字信息表的时候选择已经抵扣。
2022 04/15 10:54
郭老师
2022 04/15 10:54
做进项转出就可以的。
84785032
2022 04/15 10:57
现在已经修改不了报表,现在在开票系统申请红字发票申请表,上面显示的该发票已抵扣,实际情况是:已认证未抵扣
郭老师
2022 04/15 10:59
你好,去税务局修改你的增值税申报表。
郭老师
2022 04/15 11:00
你已经认证了,就相当于是抵扣,税务局只能这么判断。