问题已解决
想请教问下老师,我们公司的实验室装修工程,付了两笔预付款,在2021.6月验收了,但是尾款没有付,对方公司也没开发票,前面财务只入账两笔预付款,和把预付款科目转在建工程科目,现在2022.4月要付清尾款和对方开发票我们,收到发票应该怎么入账和前面的预付款转在建工程科目,需要怎么调?还是不用改
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速问速答 你好; 这个是要 实验室是才修建的吗?怎么走在建工程; 你要分摊装修费应该是走 长期待摊费用 去的哦
2022 04/19 14:54
84784966
2022 04/19 15:13
装修办公楼和实验室都有
84784966
2022 04/19 15:17
不只是装修费,还有购买了设备那些都有,因为之前做了预付款,没有全部完工和结算,也没发票,不是借:在建工程科目过度吗?
meizi老师
2022 04/19 15:16
都是新修建的话; 计入在建工程去 到时转固定资产去 ; 错误了 就必须要改的
84784966
2022 04/19 17:52
那收到发票和竣工,应该怎么改和入账啊
meizi老师
2022 04/19 18:13
借在建工程贷预付账款,完工借固定资产贷在建工程