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物流辅助服务*仓储费可以计入成本入账么
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速问速答可以,转租,不是公司主营可以做其他业务成本
2022 04/20 09:03
蕾蕾必胜12345678
2022 04/20 09:27
还有3个问题:1计入其他业务成本的摘要写什么呢,2.A企业14年成立就没走过张,现在申报1-3月份的税款,只做了1-3月的账,银行存款余额对不上,14年到现在很久了,这种情况怎么处理。3.租金收入是3月份收到的钱,4月份开的票,1-3月的纳税申报可以计入无票收入呢,分录:借:银行存款贷:其他业务收入贷:应交税费_应交增值税呢?
小钰老师
2022 04/20 09:33
1.就写某某厂房租赁支出
2.没有以前发账,直接从去年年底截断,根据实际盘点数据做期初,差额挤入未分配利润或者其他应付款(老板账户)
3收入根据实际发生的时间计入,可以申报无票收入
蕾蕾必胜12345678
2022 04/20 10:01
1.银行存款截止到上年12.31的余额作为今年的年初数可以么,在银行存款科目余额里面设置把差额输入里面这样可以么,不做账务处理。2.那个无票收入我那样走账,走分录可以么?3月底收到钱,会计上确认收入,同时确认纳税义务发生时间,缴纳增值税
小钰老师
2022 04/20 15:04
1上面年末数就是本年年初数,既然以前没做帐,建议基础就用实际盘点数据,不要后期更改
2无票收入分录跟正常分录一样,所以分录可以这么做,如果没收到钱,银行存款用应收账款代替
3实际收到钱以后充前期确认的应收
蕾蕾必胜12345678
2022 04/20 15:15
您上述说的实际盘点数据,没明白,能说详细点么,如何做
小钰老师
2022 04/20 15:18
你是你们实际对账可以确认的应收应付,实际盘点了有多少现金,银行有多少钱,确认别人借了你们多少的其他应收,需要支付出去的其他应付
小钰老师
2022 04/20 15:19
也就是不管账面,这个公司实际上有多少资产和应收应付。一般实际上前期账务无法确定的时候,都是按实盘金额,因为账面只是数据,确认了的才是企业的资产负债
蕾蕾必胜12345678
2022 04/20 15:24
没有现金 ,都是支付的手续费什么的,可以把差额,假设银行存款和原来年度的相差3000元 借:银行存款3000贷:其他应付款3000么,把银行存款科目余额对上呢,这样操作行么,(因为2014年就没有做过账,一比一比在补这么账,麻烦,不知该如何操作,求助
小钰老师
2022 04/20 16:21
你好,可以这么操作,你记录好这个差额调整到其他应付就行了