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公司去年买了白酒1130元送给客户并开了专票回来,不含税金额是1000,税额是130,元,入账的时候是按1130入业务招待费,会计里没有抵扣进项税,但是今年突然发现这张专票被认证抵扣了,请问该怎么处理?
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速问速答你好,那你在今年你四月份报税的时候呀,你在进项税额转出那一行写上这个数额就可以把它转出掉。
2022 04/20 16:51
公司去年买了白酒1130元送给客户并开了专票回来,不含税金额是1000,税额是130,元,入账的时候是按1130入业务招待费,会计里没有抵扣进项税,但是今年突然发现这张专票被认证抵扣了,请问该怎么处理?
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