问题已解决
老师早上好,设备融资租赁如何做账,我们是承租方,每月付租凭费5.4万,分24个月付清总价为124万 但是我们外账给的分录一直是: 每次付完租赁费写的 借:应付账款-x公司54000 贷:银行存款 54000 收到发票写的 借:管理费用-租赁费47787.61 应交税金—应交增值税—进项税额6212.39 贷:应付账款—*公司54000 还有6个月付完就是我们的固定资产了,该如何调整呀 老师这个业务教教我,如何调账和调表麻烦了
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速问速答你好,借固定资产 贷管理费用 以前年度损益调整(跨年的部分),汇算清缴时期间费用表的管理费用要纳税调增
2022 04/24 10:35
84785017
2022 04/24 14:21
这分录在4月份凭证里做可以吗?
小云老师
2022 04/24 14:58
这分录在4月份凭证里做可以
84785017
2022 04/24 15:37
老师是这样的吗?
小云老师
2022 04/24 15:41
分录我上面给你写了,以前年度损益调整,是一个一级科目,不是二级科目。
84785017
2022 04/24 15:44
以前年度损益调整是指税额吗
84785017
2022 04/24 15:51
老师 以前年度损益调整的金额如何确定 就是针对这几期付款的租赁费用
小云老师
2022 04/24 16:09
以前年度损益调整是在代替你的管理费用,因为跨年了损益类需要用这个科目。
84785017
2022 04/24 16:36
那分录该如何写啊,老师 麻烦了 谢谢
小云老师
2022 04/24 17:01
同学,分录第一个回复就有写的!
借固定资产 贷管理费用(当年的) 以前年度损益调整(跨年的部分)