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暂估的金额多,来发票少,暂估多出来的账怎么处理

84784999| 提问时间:2022 04/24 14:09
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 暂估入库的时候 借:库存商品或原材料 ,   贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2022 04/24 14:09
84784999
2022 04/24 14:21
第一笔充暂估什么做账,来发票跟下面一起做吗
邹老师
2022 04/24 14:22
请仔细看我回复的内容
84784999
2022 04/24 14:30
那发票与暂估不一致的金额如何处理
邹老师
2022 04/24 14:31
你好,之前结转的成本金额是有错误吗? 
84784999
2022 04/24 14:53
应该没有错误,只是来发票金额与入账金额不一致
邹老师
2022 04/24 14:54
你好,那就是上面这样处理就可以了啊 
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