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我们少付给供应商100元,相当于他多开100元的发票,我们想把账做平,该怎么做好呢
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速问速答您好!这个你多开的部分计入营业外收入
2022 04/24 14:43
84784982
2022 04/24 14:46
计入营业外收入话是不是要交税的
宋生老师
2022 04/24 14:46
您好!嗯。所得税是要
84784982
2022 04/24 14:56
老师,还想请问下,比如我们公账多转给供应100元,发票少开100元,我们想把账做平该怎么办好呢
宋生老师
2022 04/24 14:59
你好!你可以计入预付账款