问题已解决
对方开票我进成本,做的待认证进项,这月对方开红字,是不是应该把销项负数给我冲账?
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速问速答对,应该把负数发票交给你们。
2022 04/27 08:24
79506789
2022 04/27 10:18
对方不给我原件,给我复印件盖公章可以吗?
东老师
2022 04/27 10:19
没有问题,这个也可以的。
79506789
2022 04/27 10:22
有要求说对方开红字必须保持所有联完整吗?
东老师
2022 04/27 10:23
正常来说,对方得把红色发表给你们才行。
79506789
2022 04/27 10:24
负数不能给我是吗
东老师
2022 04/27 10:24
比如说你已经做账了,他就应该给你负数发票
79506789
2022 04/27 10:24
正常 情况下
东老师
2022 04/27 10:25
正常情况下肯定得给你们。
79506789
2022 04/27 10:25
对方非得保持联次完整,不给我原件,说能给复印件盖公章
79506789
2022 04/27 10:26
这样有什么风险吗?
东老师
2022 04/27 10:26
肯定不可能,不给你 你那啥做账
79506789
2022 04/27 10:26
我这边有什么风险吗?
东老师
2022 04/27 10:27
你没有付出发票,你不能做账啊。
79506789
2022 04/27 12:31
用复印件不可以是吧?
79506789
2022 04/27 12:31
好。我知道了 谢谢
东老师
2022 04/27 12:39
不客气,帮忙给个五星好评
79506789
2022 04/27 12:40
我用复印件可以吗?
东老师
2022 04/27 12:41
不行,还是让对方给你原件
79506789
2022 04/27 12:41
好的,知道了,谢谢
东老师
2022 04/27 12:43
不客气,帮忙给个五星好评