问题已解决

老师好,我们公司销房产,票面金额是100万,我们是差额征税,我们实际赚五万元。我们也是按5万去缴纳增值税的,我们账上的成本是95万。我们应该怎么做分录?我们的收入应该是5万还是100万

ziluolan12| 提问时间:2022 05/06 11:34
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:银行存款100     贷:主营业务收入95           应交税费-增值税-销项5 发生成本费用时: 借:主营业务成本等 贷:银行存款等 根据增值税扣税凭证抵减销项税额时: 借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减)等 贷:主营业务成本等
2022 05/06 11:45
ziluolan12
2022 05/06 11:48
不是老师,我可能描述不清楚。我的房产账上价值95万,开票金额100万,差额征收,计税基础是5万,增值税是5万*5%=2500元
家权老师
2022 05/06 11:50
借:银行存款100     贷:主营业务收入99.75           应交税费-增值税-销项0.25
ziluolan12
2022 05/06 11:52
按照老师的分录我们的收入是99.75罗
ziluolan12
2022 05/06 11:52
按照老师的分录我们的收入是99.75罗
家权老师
2022 05/06 12:48
是的,就是那个意思
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