问题已解决

老师,如果单位买月饼给员工发过节福利 。 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷现金 这样做么 为什么不能只做后面这一步,我要是做账我就只能做后面这一步,很多分录我都犯这个毛病,老师怎么能做好分录呢

84784970| 提问时间:2022 05/06 14:35
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
可以这样做 也可以直接做 借管理费用福利费 贷现金
2022 05/06 14:36
84784970
2022 05/06 15:05
但是就没有应付职工薪酬了啊 有的老师说需要做这一步
84784970
2022 05/06 15:09
老师资产负债表里,应付账款。是应付贷方余额加预付贷方余额么,预付账款不是资产类么 为什么事预付账款的贷方余额呢
朴老师
2022 05/06 15:23
通过应付职工薪酬要合并工资交个税
84784970
2022 05/06 15:28
还有我们计提固定资产折旧,是因为固定资产钱多使用年头多,不能直接从利润扣除,所以每个月做一点费用,为了聪利润里面扣除么,减少利润么
朴老师
2022 05/06 15:36
同学你好 对的 就是为了均衡这个折旧的金额
84784970
2022 05/06 16:50
但是我做分录很多时候只做一步怎么办,我做不出来之前那步
朴老师
2022 05/06 17:00
需要按照步骤来做
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