问题已解决
客户给公司转了28000元,其中有16000元让我们转给别的公司办证用的,账务处理怎么做
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速问速答你好
借:银行存款 28000
贷:应收账款 12000
其他应付款 16000
2022 05/06 15:53
71088758
2022 05/06 15:57
票这块都开了如何做分录
邹老师
2022 05/06 15:58
开具发票的时候,借:应收账款 12000,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
收款的时候,借:银行存款 28000,贷:应收账款 12000,其他应付款 16000
71088758
2022 05/06 16:31
那老师按照这么说我们应该给客户开28000还是12000的票
邹老师
2022 05/06 16:32
你好,根据你的描述,是按12000开具发票
71088758
2022 05/06 16:32
主要那一家公司的票已经开给我们了 钱也转给他们了
邹老师
2022 05/06 16:32
(是针对这个回复有什么疑问吗)
71088758
2022 05/06 16:39
我没有疑问,公司转了16000,给公司开了票,16000开给我们是对的嘛
邹老师
2022 05/06 16:41
你好,16000应当给对方开具发票,而不是开给你们