问题已解决
我们用别人单位的资质和甲方签了合同,提供资质的单位给甲方开票,他们要让我们把税金打过去才开票,打税金给他怎么做分录。然后他收了甲方的工程款在给我们转回来,我们怎么做分录
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速问速答借:其他应收款
贷:银行存款
借:银行存款
贷:其他应收款
2022 05/09 09:40
84785029
2022 05/09 09:43
只用走其他应收款?其实也是收入不用确定主营业务收入?我们付材料费的时候是我们直接给钱做的是主营业务成本哦
家权老师
2022 05/09 09:55
只是简单的付款和退回就是其他应收款。