问题已解决
老师有个业务不太明白。我们公司用别人公司的资质和甲方签的的合同,但是管理和付材料款全是我们公司。甲方把钱打给那个公司,那个公司给甲方开票,但要我们提前把开票的税金给转过去。然后甲方给他们打了钱,他们在给我们把钱转回来。整个过程我们公司是不开票的。我们付材料款的时候计入主营业务成本了。整个业务我们要怎么做账老师
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速问速答你好, 借其他应收款 贷银行存款 借银行存款 贷其他应收款,收到发票才借主营业务成本 贷银行存款等
2022 05/09 12:05