问题已解决
想问一下,21年12月的收入错入账在22年1月,在汇算清缴前是要做年前损益调整然后再汇算清缴中交税是吗
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速问速答你好; 你去22年1月红冲了。 在走以前年度损益调整去 做收入报税; 是的
2022 05/11 17:10
84785005
2022 05/11 17:16
那在汇算清缴的未按照权责发生制收入调整表中,合同金额,账载金额以及税收收入分别是填什么啊a
meizi老师
2022 05/11 17:26
你好; 按你账上写 ; 你账上做的多少金额写账载金额去的; 税收金额按实际写
84785005
2022 05/11 17:38
怎么会都一样,不可能啊,都一样还要以前年度损益调整做什么
meizi老师
2022 05/11 17:46
你好; 比如看你账上 和你分析的 结果去 填写
1.第1列“合同金额或交易金额”:填报会计处理按照权责发生制确认收入、税法规定未按权责发生制确认收入的项目的合同总额或交易总额。
2.第2列“账载金额-本年”:填报纳税人会计处理按权责发生制在本期确认金额。
3.第3列“账载金额-累计”:填报纳税人会计处理按权责发生制历年累计确认金额。
4.第4列“税收金额-本年”:填报纳税人按税法规定未按权责发生制本期确认金额。
5.第5列“税收金额-累计”:填报纳税人按税法规定未按权责发生制历年累计确认金额。
6. 第6列“纳税调整金额”:填报纳税人会计处理按权责发生制确认收入、税法规定未按权责发生制确认收入的差异需纳税调整金额,为第4-2列的余额。