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请问一下第五题的BC选项具体是怎么得来的呀,答案看不太懂
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年末,账面135,计税基础300-50=250,可抵扣暂时性差异250-135=115,递延所得税资产=115*25%=28.75
本期减少利润总额=85+80=165,所得税费用减少=当期所得税减少12.5+递延所得税28.75=41.25,减少净利润=165-41.25=123.75
2022 05/12 16:35
请问一下第五题的BC选项具体是怎么得来的呀,答案看不太懂
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